按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作石桥乡政府主要维持政府基本运转,维护石桥乡稳定,提高人民生活水平,保障人们生活品质,促进社会和谐。二、部门概况石桥乡人民政府属行政单位,属一级预算单位。2018年年初总人数36人,其中:在职职工29人(包含临聘人员5人),退休人员7人。三、收支预算总体情况2018年石桥乡人民政府收入预算总额为433.3万元,其中:当年财政拨款收入433.3万元。相应安排支出预算433.3万元,其中:人员基本经费支出274.68万元,乡镇运行经费支出158.62万元。四、支出预算安排情况石桥乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出274.68万元,是用于保障财政机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出158.62万元,是用于保障财政机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务310.70万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:村、组干部基本报酬、村干部养老保险补助、村办公费、村干部“绩效报酬”经费、党建经费、公益性岗位人员经费等。(二)社会保障和就业55.02万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、农村五保户财政供养经费、现役义务兵优待金。(三)医疗卫生与计划生育15.51万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。(四)住房保障支出16.07万元,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。(五)城乡社区支出10万元,用于城乡社区事务支出。(六)农林水支出16万元,用于政府农林水事务支出。(七)资源勘探信息等支出10万元,用于资源勘探等方面的支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务用车购置及运行维护费3万元。公车购置及运行维护费3万元,其中:运行维护费3万元。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。